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注册会计师在执行银行存款函证时要判断银行存款函证的内容,以下

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    控制措施(control measures)、不存在(there is no)、总经理(general manager)、银行存款(bank deposit)、登记簿(register)、明确规定(clearly stipulated)、货币资金内部控制、银行贷款担保、专用章

  • [多选题]注册会计师在执行银行存款函证时要判断银行存款函证的内容,以下属于银行存款函证内容的有()。

  • A. A、各银行存款账户的余额
    B. B、银行贷款余额
    C. C、银行贷款担保或抵押情况
    D. D、由银行托收的商业汇票

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  • 学习资料:
  • [多选题]下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。
  • A. 对于重要货币资金支付由总经理授权审批
    B. 明确货币资金的审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施
    C. 明确规定不能由一人保管支付款项所需的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管
    D. 明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录

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