【导读】
必典考网发布2022战略与风险管理题库风险管理框架下的内部控制题库海量每日一练(09月20日),更多风险管理框架下的内部控制题库的每日一练请访问必典考网战略与风险管理题库频道。
1. [单选题]根据《企业内部控制审计指引》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内部控制进行审计,其发表审计意见的对象是()。
A. 内部控制的合理性
B. 内部控制的一贯性
C. 内部控制的有效性
D. 内部控制的完整性
2. [多选题]在采购与付款循环中,属于不相容职务的有()。
A. 请购与审批
B. 询价与确定供应商
C. 采购与验收
D. 订立合同与审核
3. [多选题]企业对担保申请人出现以下情形之一的,不得提供担保()。
A. 与其他企业存在较大经济纠纷,面临法律诉讼的
B. 已进入重组、托管程序的
C. 管理混乱、经营风险较大的
D. 与本企业已经发生过不能及时足额缴纳担保费用的