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第四章货币资金的审计题库2022智能每日一练(07月15日)

来源: 必典考网    发布:2022-07-15     [手机版]    
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导读

必典考网发布第四章货币资金的审计题库2022智能每日一练(07月15日),更多第四章货币资金的审计题库的每日一练请访问必典考网审计题库频道。

1. [单选题]如果注册会计师在资产负债表日后对库存现金进行监盘,应当根据盘点数、资产负债表日至()的现金收支数,倒推计算资产负债表上所包含的库存现金数是否正确。

A. A、盘点日
B. B、审计报告报出日
C. C、审计报告日
D. D、审计工作完成日


2. [单选题]下列各项中,最有可能预防员工挪用现金收入的控制措施是()。

A. 现金收取与应收账款过账之间的职责分离
B. 坏账冲销由独立于信用审批部门的主管授权
C. 监督每日现金汇总表与现金日记账之间的核对
D. 对现金日记账和每日现金汇总表实施独立的内部稽核


3. [单选题]下列有关"取得并检查银行对账单和银行存款余额(bank balance)调节表"的相关表述中,错误的是()。

A. 取得被审计单位加盖银行印章的银行对账单,注册会计师无权亲自到银行获取对账单
B. 将获取的银行对账单余额与银行日记账余额进行核对,如存在差异,获取银行存款余额(bank balance)调节表
C. 将被审计单位资产负债表日的银行对账单与银行询证函回函核对,确认是否一致
D. 特别关注银付企未付、企付银未付中支付异常的领款事项,包括没有载明收款人(payee)、签字不全等支付事项,确认是否存在舞弊


4. [多选题]下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。

A. 对于重要货币资金支付由总经理授权审批
B. 明确货币资金的审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施
C. 明确规定不能由一人保管支付款项所需的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管
D. 明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录


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