必典考网

风险管理框架下的内部控制题库2022专项训练每日一练(04月23日)

来源: 必典考网    发布:2022-04-23     [手机版]    
  • 下载次数:
  • 支持语言:
  • 1934次
  • 中文简体
  • 文件类型:
  • 支持平台:
  • pdf文档
  • PC/手机

导读

必典考网发布风险管理框架下的内部控制题库2022专项训练每日一练(04月23日),更多风险管理框架下的内部控制题库的每日一练请访问必典考网战略与风险管理题库频道。

1. [单选题]内部控制重大缺陷应当由()予以最终认定。

A. 总经理
B. 董事会
C. 评价机构
D. 审计委员会


2. [单选题]甲公司针对公司内部信息传递存在的问题,决定加强控制。下列选项中,该公司制定的制度不符合(inconformity)相关规定的是()。

A. 内部报告指标体系的设计应当与全面预算管理相结合
B. 内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作
C. 应当有效利用内部报告进行内部风险评估
D. 利用多种形式鼓励员工及企业利益相关方举报和投诉企业内部的违法违规行为


3. [多选题]对外投资业务中的不相容职务(incompatible positions)包括()。

A. 对外投资预算的编制与审批
B. 对外投资项目的分析论证与评估
C. 对外投资处置的审批与执行
D. 对外投资的决策与执行


4. [多选题]下列关于不相容职务(incompatible positions)的说法中,正确的有()。

A. 授权进行某项经济业务和执行该项业务的职务要分离
B. 保管某些财产物资和对其进行记录的职务要分离
C. 保管某些财产物资和使用这些财产物资的职务要分离
D. 执行某些经济业务和审核这些经济业务的职务要分离


5. [多选题]按照内部控制缺陷的本质分类,可以把内部控制缺陷分为()。

A. 设计缺陷
B. 运行缺陷
C. 重大缺陷
D. 重要缺陷


  • 查看答案&解析 查看所有试题

  • 本文链接:https://www.51bdks.net/show/oegpxx.html

    必典考试
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号