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审计意见的基本类型有()。

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    会计凭证(accounting voucher)、审计工作(audit work)、财务软件(financial software)、首要任务(primary task)、审计报告(audit report)、空白支票(blank check)、无保留意见(clean opinion)、首席审计执行官、管理部门、银行存款日记账(cash in bank journal)

  • [多选题]审计意见的基本类型有()。

  • A. 无保留意见(clean opinion)
    B. 否定意见
    C. 保留意见
    D. 无法表示意见

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  • 学习资料:
  • [单选题]下列内部控制活动中,属于察觉式控制的是:()
  • A. 银行印鉴和空白支票分由不同的会计人员保管
    B. 每月的最后一天对仓库中的存货进行全面盘点
    C. 财务软件自动检查每笔录入系统的凭证是否借贷方金额相等
    D. 只有经过会计主管复核之后的会计凭证才能在系统中实现过账

  • [单选题]初步调查表明业务客户员工的大量减少导致会计人员长时间加班,会计部门的人员感到明显的压力,并对减员的影响怨声载道会计部门的工资几乎和以前一样,而且许多关键控制,如职责分工已不存在会计主管现在执行现金收入和过账程序的所有工作,没有时间审核与批准由该部门其他人员处理的业务自减员以来的6个月的日记账显示,这几个月调整和更正记录的数目在增加,包括月末结账时错记或漏记收入、销售成本和应记账项审计师应该()
  • A. 与审计活动的管理层讨论这些发现,确定进一步的审计工作能否有效使用现有的审计资源
    B. 按进度表继续进行审计,但要依据预期的审计发现以及预计得不到业务客户会计管理部门的帮助而增加相应的审计师
    C. 研究临时的协助机构,评价所需外包服务的成本和收益
    D. 鉴于审计发现很明显,所以暂缓进一步的审计工作,并且发出审计报告

  • [单选题]组织的审计委员会指示首席审计执行官提升审计活动首席审计执行官的首要任务是制定章程以下哪个事项应包括在对独立性的陈述中()
  • A. 按季度向审计委员会报告所有的业务结果
    B. 向政府管制机构报告组织管理层的非道德经营行为
    C. 评价组织的控制的充分性和有效性
    D. 每月向管理层提交预算变动报告

  • [单选题]在控制测试中,信赖过度风险与样本数量之间是()变动关系。
  • A. 同向
    B. 反向
    C. 比例变动关系
    D. 不变

  • [单选题]被审计单位动用银行存款支付伪造的并未收到原材料的款项,注册会计师可以采取()程序予以发现。
  • A. 向银行函证
    B. 从卖方发票追查银行存款日记账(cash in bank journal)
    C. 调节银行对帐单
    D. 从银行存款日记账(cash in bank journal)追查卖方发票

  • [单选题]注册会计师在出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告时,应在()增加说明段,说明所持意见的理由。
  • A. 意见段之前
    B. 意见段之后
    C. 引言段之前
    D. 引言段之后

  • [多选题]符合性测试的种类包括()。
  • A. 计划符合性测试
    B. 追加符合性测试
    C. 同步符合性测试
    D. 截止性测试

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