【导读】
必典考网发布2022战略与风险管理题库风险管理框架下的内部控制题库试题答案(06.09),更多风险管理框架下的内部控制题库的答案解析请访问必典考网战略与风险管理题库频道。
1. [单选题]下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。
A. 审计委员会是董事会下设的委员会,全部由独立、非行政董事组成
B. 审计委员会成员最重要的是具有管理技能,是否拥有相关的财务经验并不重要
C. 董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责
D. 一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的
2. [多选题]企业对担保申请人出现以下情形之一的,不得提供担保()。
A. 与其他企业存在较大经济纠纷,面临法律诉讼的
B. 已进入重组、托管程序的
C. 管理混乱、经营风险较大的
D. 与本企业已经发生过不能及时足额缴纳担保费用的