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下列属于执行审计项目组内部复核工作应当考虑的事项的有()。

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    征求意见稿(opinion soliciting draft)、广泛应用、审计工作(audit work)、问题解答(question q and a)、采取措施(take measures)、财务报表审计(financial statement audit)、事务所(firms)、审计报告(audit report)、上市公司财务报表(financial statement of listed corporati ...)、执行工作(execution work)

  • [多选题]下列属于执行审计项目组内部复核工作应当考虑的事项的有()。

  • A. 已执行的审计工作是否支持形成的审计结论,并得以适当记录
    B. 是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围
    C. 重大事项是否已提请进一步考虑
    D. 已获取的审计证据是否充分、适当以支持审计报告(audit report)

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  • [单选题]下列因素中阻碍会计师事务所(firms)建立高层基调的是()。
  • A. 审计工作根据收取的审计费用而定,而不是与风险相适应
    B. 确保执行良好的业务和财务管理的政策
    C. 识别出缺陷时立即采取措施予以纠正
    D. 提高员工的胜任能力,奖励高质量的工作

  • [单选题]下列有关会计师事务所(firms)业务质量控制准则的说法中,错误的是()。
  • A. 会计师事务所(firms)的主任会计师对质量控制制度承担最终责任
    B. 对上市公司财务报表(financial statement of listed corporati)审计,应定期(至少5年)轮换一次项目合伙人
    C. 每项业务委派至少一名项目合伙人,这对于确保业务质量有非常重要的作用
    D. 项目合伙人负责组织对业务执行实施指导(事前)、监督(事中)与复核(事后)

  • [多选题]会计师事务所(firms)为了持续改进项目质量控制复核,采取的措施有()。
  • A. 开发广泛应用的项目质量控制复核培训课程
    B. 对项目质量控制复核人员的工作按照会计师事务所(firms)的相关政策和程序进行考核
    C. 定期召开项目质量控制复核人员会议
    D. 汇编形成项目质量控制复核问题案例

  • [多选题]会计师事务所(firms)建立相应机制,以确保在项目的适当阶段及时实施项目质量控制复核,以实现项目质量控制复核的预期目标。下列各项中,可以建立的机制有()。
  • A. 对审计工作所需项目质量控制复核的性质、时间安排和范围有清晰的认识
    B. 项目合伙人认识到要对项目质量控制复核人员在整个业务过程中的必要参与予以适当提醒
    C. 建立包含项目质量控制复核的目的和价值的审计质量政策
    D. 培育重视和乐于接受项目质量控制复核的文化

  • [多选题]下列关于会计师事务所(firms)对业务实施检查的说法中,正确的有()。
  • A. 会计师事务所(firms)每三年至少一次选取已完成的业务进行检查
    B. 会计师事务所(firms)在每个检查周期中,应对每个项目合伙人的业务至少选取一项进行检查
    C. 会计师事务所(firms)在选取单项业务进行检查时,可以不事先告知相关项目组
    D. 在确定检查的范围时,会计师事务所(firms)可以考虑利用外部检查的范围或结论来替代自身的内部监控

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