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风险管理框架下的内部控制题库2022历年每日一练(09月27日)

来源: 必典考网    发布:2022-09-27     [手机版]    
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导读

必典考网发布风险管理框架下的内部控制题库2022历年每日一练(09月27日),更多风险管理框架下的内部控制题库的每日一练请访问必典考网战略与风险管理题库频道。

1. [单选题]企业()应当对内部控制评价报告的真实性负责。

A. 总经理(general manager)
B. 董事会
C. 评价部门或机构
D. 评价工作组(workgroup)


2. [单选题]()是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。

A. 内部环境
B. 控制活动
C. 信息与沟通
D. 内部监督


3. [单选题]内部控制的目标是()。

A. 绝对保证财务报表是公允的,是合法的
B. 合理保证财务报表是公允的,是合法的
C. 绝对保证经营合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、经营有效性,促进企业实现发展战略
D. 合理保证经营合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、经营有效性,促进企业实现发展战略


4. [单选题]下列关于信息系统的说法中,错误的是()。

A. 企业开发信息系统,可以采取自行开发、外购调试、业务外包等方式
B. 对异常的或者违背内部控制要求的交易数据,应当设计由系统自动报告并设置跟踪处理机制
C. 董事会主席可以直接接触企业的关键信息设备
D. 企业应当建立信息系统安全(information system security)保密和泄露责任追究制度


5. [多选题]审计委员会对内部审计进行复核时应从以下()方面进行。

A. 组织中的地位
B. 职能范围
C. 技术才能
D. 专业应尽义务


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