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内部控制评价的一致性原则是指()。

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  • 【名词&注释】

    基本情况(basic situation)、执行情况(implement situation)、经济责任审计(economic responsibility audit)、重要内容(important content)、专业人员(professional)、审计报告(audit report)、商业银行经营管理(commercial bank management)、主管部门(department in charge)、业务部门(business department)、检查工作(inspection work)

  • [单选题]内部控制评价的一致性原则是指()。

  • A. 对同层级同类型机构的内部控制评价应采用一致的程序、方法和标准
    B. 对不同层级同类型机构的内部控制评价应采用一致的程序、方法和标准
    C. 对同层级不同类型机构的内部控制评价应采用一致的程序、方法和标准
    D. 对不同层级不同类型机构的内部控制评价应采用一致的程序、方法和标准

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  • 学习资料:
  • [多选题]下列()可根据需要,定期下载打印有关数据报表,并按要求向当地有关部门报告。
  • A. 反洗钱工作主管部门(department in charge)
    B. 监察部门
    C. 国际业务部门(business department)
    D. 会计结算部门

  • [单选题]检查发现某支行柜员既负责业务办理又负责业务授权,该行为违背:()。
  • A. 不相容职务分离控制
    B. 会计系统控制
    C. 绩效考核控制
    D. 财产保护控制

  • [单选题]在内控合规管理信息系统中,评价行()对内控评价计分员提交的计分结果进行最终确认。.
  • A. 内控评价审核员
    B. 内控评价申报员
    C. 内控评价管理员
    D. 系统管理员

  • [多选题]下列关于合规管理和内审的说法中,哪些是正确的()。
  • A. 合规管理是专业部门专业人员的工作
    B. 合规管理是最具基础性的一项管理活动,内审等其他管控手段都需要转化为商业银行内部具体的规则或制度,才能落地实施
    C. 合规管理最具全员性,贯穿商业银行经营管理(commercial bank management)的全过程
    D. 合规管理是审计的重要内容和监督对象

  • [多选题]各级行内控合规部门通过ICCS对本级行检查计划执行情况进行动态跟踪和全流程管理,对()等突出问题进行重点监控。
  • A. 未按照主子项目归属关系立项
    B. 未实时录入检查工作(inspection work)日记和底稿
    C. 项目立项不及时
    D. 检查项目未及时收工

  • [多选题]经济责任审计报告的报告声明一般应包括()等内容。
  • A. 被审计人基本情况
    B. 经济责任审计报告的形成基础
    C. 审计单位与被审计单位的管理责任
    D. 报告权属与保密

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