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关于合规管理与风险管理、审计等的关系,描述错误的是()。

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    历史数据(historical data)、全过程(whole process)、中国银行(bank of china)、建立健全(establishing and perfecting)、银监会(banking regulatory commission)、商业银行经营管理(commercial bank management)、容忍度(tolerance degree)、加强对(enhance to)

  • [单选题]关于合规管理与风险管理、审计等的关系,描述错误的是()。

  • A. 合规管理与风险管理、内部控制、内部审计等目标都是为了保障商业银行稳健发展,达到经营目标
    B. 合规管理与风险管理、内部控制、内部审计等在工作对象与内容方面各自独立,没有交叉
    C. 合规管理贯穿商业银行经营管理(commercial bank management)的全过程,审计通常侧重于事后
    D. 合规的容忍度(tolerance degree)非常低,甚至是零容忍

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  • 学习资料:
  • [单选题]中国银行授信业务风险评估应以()历史数据为分析基础。
  • A. 人行
    B. 银监会
    C. 同业
    D. 中国银行

  • [多选题]以下属于一级分行测试模板内部环境中内控制度评价内容的是()。
  • A. 建立健全完善内控制度体系
    B. 定期梳理并及时更新各类制度
    C. 制定的内部控制制度合规、有效
    D. 加强对(enhance to)重要岗位、重要人员的管理与控制

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