必典考网

在内控合规管理信息系统中,以下哪些操作必须由内控合规部门完成

  • 下载次数:
  • 支持语言:
  • 409
  • 中文简体
  • 文件类型:
  • 支持平台:
  • pdf文档
  • PC/手机
  • 【名词&注释】

    财务报告(financial report)、执行情况(implement situation)、管理办法、规章制度、经济责任审计(economic responsibility audit)、农业银行(agricultural bank)、实施细则(implementing regulations)、操作规程(operating rules)、审计报告(audit report)、补偿性控制(compensating control)

  • [多选题]在内控合规管理信息系统中,以下哪些操作必须由内控合规部门完成()。

  • A. 检查计划审核
    B. 关联方审核
    C. 用户授权
    D. 检查项目立项

  • 查看答案&解析 查看所有试题
  • 学习资料:
  • [多选题]以下哪些是合规管理发展的促进因素()。
  • A. 金融创新
    B. 经济全球化
    C. 外部监管压力
    D. 重大违规案例

  • [多选题]分支行可以制定的规章制度包括()
  • A. 章程
    B. 基本制度与政策类
    C. 管理办法与规定类
    D. 操作规程(operating rules)与实施细则(implementing regulations)

  • [多选题]农业银行内部控制缺陷认定流程包括()
  • A. 缺陷初步分析
    B. 区分财务报告内部控制缺陷与非财务报告内部控制缺陷
    C. 判断内部控制缺陷的重大程度
    D. 寻找补偿性控制(compensating control)

  • [多选题]年终前,各级行内控合规部门要对本年度的检查计划执行情况进行总结评价,应开展的工作包括()。
  • A. 形成年度检查计划执行情况报告
    B. 全面评价本年度检查计划安排是否合理、实施是否认真、成效是否明显
    C. 提出相关改进建议
    D. 从项目数量、业务种类、涉及机构、参检人数、检查时间、发现问题、问题性质、问题关联度和后续整改情况等多方面进行分析

  • [多选题]经济责任审计报告(audit report)阶段的工作包含有()。
  • A. 责任认定
    B. 审计评价
    C. 编制审计结论书
    D. 审计结果报送

  • 本文链接:https://www.51bdks.net/show/9wnpkz.html
  • 推荐阅读

    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号