【导读】
必典考网发布2022第四章货币资金的审计题库试题全部答案(10.10),更多第四章货币资金的审计题库的答案解析请访问必典考网审计题库频道。
1. [多选题]下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有()。
A. A、货币资金收支与记账的岗位分离
B. B、货币资金收支要有合理、合法的凭据
C. C、全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续
D. D、规定每年末盘点现金一次,编制银行存款余额调节表
2. [单选题]下列有关"取得并检查银行对账单和银行存款余额调节表"的相关表述中,错误的是()。
A. 取得被审计单位加盖银行印章的银行对账单,注册会计师无权亲自到银行获取对账单
B. 将获取的银行对账单余额与银行日记账余额进行核对,如存在差异,获取银行存款余额调节表
C. 将被审计单位资产负债表日的银行对账单与银行询证函回函核对,确认是否一致
D. 特别关注银付企未付、企付银未付中支付异常的领款事项,包括没有载明收款人(payee)、签字不全等支付事项,确认是否存在舞弊