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2022风险管理框架下的内部控制题库历年考试试题下载(8S)

来源: 必典考网    发布:2022-07-17     [手机版]    
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导读

必典考网发布2022风险管理框架下的内部控制题库历年考试试题下载(8S),更多风险管理框架下的内部控制题库的考试试题请访问必典考网战略与风险管理题库频道。

1. [单选题]下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。

A. 审计委员会是董事会下设的委员会,全部由独立、非行政董事组成
B. 审计委员会成员最重要的是具有管理技能,是否拥有相关的财务经验并不重要
C. 董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责
D. 一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的


2. [多选题]下列属于工程项目需关注的主要风险的有()。

A. 立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式,决策不当,盲目上马,可能导致难以实现预期效益或项目失败
B. 项目招标暗箱操作,存在商业贿赂,可能导致中标人实质上难以承担工程项目、中标价格失实及相关人员涉案
C. 工程造价信息不对称,技术方案不落实,概预算脱离实际(be divorced from reality),可能导致项目投资失控
D. 竣工验收不规范,最终把关不严,可能导致工程交付使用(initiation into service)后存在重大隐患


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