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根据内部审计准则规定,关于舞弊的不准确的定义是()。

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  • 【名词&注释】

    办公楼(office building)、财务总监(cfo)、母公司(parent company)、正当的个人利益、内部人员(insider)、不正当(unfair)、结果表明(the results showed that)、银行存款余额(bank balance)、全资子公司(wholly owed subsidiary company)、实施者(implementer)

  • [单选题]根据内部审计准则规定,关于舞弊的不准确的定义是()。

  • A. A、舞弊是一种违反法规的行为
    B. B、舞弊行为一定会给舞弊者本人带来不正当的个人利益
    C. C、舞弊的实施者(implementer)可以是组织内部人员,也可以是组织外部人员
    D. D、舞弊是一种故意的行为

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  • 学习资料:
  • [多选题]对银行存款余额(bank balance)实施函证程序,正确的有()。
  • A. 以A公司的名义寄发银行询证函
    B. 除余额为零的银行存款账户以外,必须对A公司所有银行存款账户实施函证程序
    C. 由A公司代为填写银行询证函后,交由注册会计师发出并回收
    D. 如果银行询证函回函结果表明(the results showed that)没有差异,则可以认定银行存款余额(bank balance)是正确的

  • [单选题]在空间上,很多审计证据还要受到的限制是()。
  • A. 相关性
    B. 地域性
    C. 层次性
    D. 时效性

  • [单选题]会计师事务所或鉴证小组成员与鉴证客户或其管理层之间不存在密切的经营关系的是()
  • A. 会计师事务所在承接鉴证客户鉴证业务前曾经租用过鉴证客户的门面作为该事务所的办公楼
    B. 在与鉴证客户财务总监合资的企业中拥有50%股份
    C. 将会计师事务所设计的税收筹划方案推荐给母公司和其他全资子公司(wholly owed subsidiary company)
    D. 为其审计的房地产公司推销现有商品房,按正常比例收取佣金

  • [单选题]现代审计的一个重要特征就是在评审被评审单位内部控制系统基础上实行()。
  • A. 抽样审计
    B. 逆查法
    C. 详查法
    D. 审阅法

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