【导读】
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1. [多选题]审计组成员的工作职责包括()。
A. A.遵守国家审计准则,保持审计独立性B.按照分工完成审计任务,获取审计证据C.如实记录实施的审计工作并报告工作结果D.审核审计工作底稿和审计证据
2. [多选题]审计机构主要审理下列内容()。
A. 被审计单位、被调查单位、被审计人员或者有关责任人员提出的合理意见是否采纳
B. 审计目标是否实现
C. 主要事实是否清楚、相关证据是否适当、充分
D. 审计程序是否符合规定(conforming to prescribed)
E. 评价、定性、处理处罚意见是否恰当
3. [单选题]在每次会计报表审计(accounting statement auditing)中均必须执行的程序不包括()。
A. 监盘
B. 分析性复核
C. 实质性测试
D. 符合性测试
4. [多选题]下列关于审计工作底稿的说法中,正确的是()
A. 审计工作底稿相互引用时应注明索引号
B. 审计工作底稿是行政复议的重要佐证资料
C. 非重大事项的审计工作底稿不用进行复核
D. 编写审计工作底稿应内容完整
E. 只有业务类审计工作底稿需要归档
5. [单选题]关于信息系统测试的方法,以下说法错误的是()
A. 平行模拟法的优点是不会干扰被审计单位的信息系统的运行
B. 测试数据法和受控处理法所测试的数据都是虚拟的业务数据
C. 虚拟实体法是对测试数据法的改良
D. 虚拟实体法在测试结束后需要妥善清理虚拟实体产生的数据
6. [单选题]下列哪项不是数据清理的方法()
A. 利用通用软件提供的功能进行清理
B. 通过SQL语句进行清理
C. 利用审计及办公软件提供的进行清理
D. 使用程序语句进行清理
7. [单选题]信息系统测试的方法有很多种,其中不属于信息系统测试方法的是()
A. 测试数据法
B. 平行模拟法
C. 受控处理法
D. 时间序列分析法
8. [单选题]为了确定乙公司是否存在已减少的固定资产未入账的情况,审计人员准备实施的下列审计程序中不恰当的是()
A. 检查固定资产的所有权凭证
B. 分析营业外收支账户
C. 询问乙公司固定资产管理部门
D. 以固定资产明细账为起点,进行实地追查
9. [多选题]审计准则规定审计人员在审计报告中能够表达的审汁意见类型有()。
A. 无保留意见(clean opinion)
B. 保留意见
C. 拒绝表达意见
D. 肯定意见
E. 否定意见