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企业财务报告内部控制审计报告的审计意见类型包括()

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    财务报告(financial report)、可能性(possibility)、董事会(board of directors)、总经理(general manager)、审计报告(audit report)、无保留意见(clean opinion)

  • [多选题]企业财务报告内部控制审计报告(audit report)的审计意见类型包括()

  • A. 无保留意见(clean opinion)
    B. 保留意见
    C. 否定意见
    D. 无法表示意见

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  • 学习资料:
  • [多选题]在评价一项控制缺陷或多项控制缺陷组合是否可能导致账户或列报发生错报时,注册会计师应当考虑的风险因素包括()
  • A. 所涉及的账户、列报及其相关认定的性质
    B. 相关资产或负债易于发生损失或舞弊的可能性
    C. 该项控制与其他控制的相互作用或关系
    D. 确定相关金额时所需判断的主观程度

  • [单选题]主板上市公司开展内部控制评价的频率为()
  • A. 至少每两年一次
    B. 至少每年一次
    C. 至少每季度一次
    D. 至少每月一次

  • [单选题]企业发展战略方案应最终报经()批准后付诸实施
  • A. 战略委员会
    B. 总经理
    C. 董事会
    D. 股东(大)会

  • [多选题]对外投资的执行应与以下()岗位相分离。
  • A. A, B, C, D

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