【导读】
必典考网发布风险管理框架下的内部控制题库2022考试试题下载(3Z),更多风险管理框架下的内部控制题库的考试试题请访问必典考网战略与风险管理题库频道。
1. [单选题]下列不属于销售业务需要关注的风险的是()。
A. 客户信用管理不到位
B. 销售政策和策略不当,市场预测不准确
C. 销售过程存在舞弊行为
D. 产品存在质量问题
2. [单选题]某公司正在进行(be doing)组织架构的重组工作,其中设立审计委员会是一项重要的新工作。在选拔审计委员会成员时,公司拟定以下的候选人员,其中最有可能符合公司审计委员会委员任职资格的是()。
A. 公司的执行董事
B. 公司的财务总监
C. 公司的总会计师
D. 公司的独立、非行政董事
3. [多选题]下列有关企业内部控制评价报告的披露或报送的说法中正确的有()。
A. 企业董事会或类似权力机构应当对内部控制评价报告的真实性负责
B. 企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日
C. 企业应当于评价报告的基准日后4个月内报出内部控制评价报告
D. 对于评价报告的基准日至内部控制评价报告发出日之间发生的事项,企业应当对评价结论进行相应调整