【导读】
必典考网发布2022风险管理框架下的内部控制题库模拟系统147,更多风险管理框架下的内部控制题库的模拟考试请访问必典考网战略与风险管理题库频道。
1. [单选题]某企业的铁路专用车辆夜间运进一批原料,但因无人通知卸货,第二天货物又被原封运走,这一内部控制失范行为与内部控制中()要素最为相关。
A. 内部环境
B. 控制活动
C. 信息与沟通
D. 内部监督
2. [单选题]下列各项中,不违背不相容职责的是()。
A. 出纳与编制银行存款余额(bank balance)调节表
B. 接受订单与批准赊销
C. 现金出纳与登记现金日记账
D. 现金出纳与编制记账凭证
3. [单选题]内部控制的目标是()。
A. 绝对保证财务报表是公允的,是合法的
B. 合理保证财务报表是公允的,是合法的
C. 绝对保证经营合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、经营有效性,促进企业实现发展战略
D. 合理保证经营合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、经营有效性,促进企业实现发展战略
4. [单选题]()是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。
A. 内部环境
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 内部监督
5. [单选题]下列关于财务报告的说法中,错误的是()。
A. 不得随意调整利润的计算、分配方法,编造虚假利润
B. 企业应当按照国家统一的会计准则制度编制附注
C. 企业财务报告编制完成后,应当装订成册,加盖公章,由财会部门负责人签名并盖章
D. 总会计师或分管会计工作的负责人应当在财务分析和利用工作中发挥主导作用
6. [单选题]下列关于合同的说法中,错误的是()。
A. 谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见,应当予以记录并妥善保存
B. 国家或行业有合同示范文本的,必须采用合同示范文本
C. 企业财会部门应当根据合同条款审核后办理结算业务
D. 企业应当健全合同管理考核与责任追究制度
7. [单选题]根据《企业内部控制应用指引第12号》,下列不属于担保业务面临的风险是()。
A. 对担保申请人的资信状况调查不深,审批不严或越权审批,可能导致企业担保决策失误或遭受欺诈
B. 对被担保人(warrantee)出现财务困难或经营陷入困境等状况监控不力,应对措施不当,可能导致企业承担法律责任
C. 在担保过程中存在舞弊行为,可能导致经办审批等相关人员涉案或企业的利益受损
D. 深入调查担保申请人的资信状况
8. [多选题]对外投资业务中的不相容职务包括()。
A. 对外投资预算的编制与审批
B. 对外投资项目的分析论证与评估
C. 对外投资处置的审批与执行
D. 对外投资的决策与执行