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2022风险管理框架下的内部控制题库高效提分每日一练(05月31日)

来源: 必典考网    发布:2022-05-31     [手机版]    
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导读

必典考网发布2022风险管理框架下的内部控制题库高效提分每日一练(05月31日),更多风险管理框架下的内部控制题库的每日一练请访问必典考网战略与风险管理题库频道。

1. [单选题]A公司计划修建一座办公楼,工程预算总造价300万元,其中,装饰工程100万元。后来该公司与B建筑公司签订基建工程(capital construction project)合同,合同及其附件写明:只将土建工程分包给B建筑公司,装饰工程另行发包,而工程造价却未将装饰工程部分剥离出来,仍按300万元总额包给B建筑公司。该案例说明A公司在以下()环节中未建立内部控制,或者设计了内部控制,却未有效执行。

A. 合同的签订与审批职务未分离
B. 对固定资产购建进行验收控制
C. 对固定资产支出应进行预算制度控制
D. 对固定资产购建进行记录和入账控制


2. [单选题]在资金支付流程中,正确的流程是()。

A. 支付申请→支付审批→办理支付
B. 支付申请→支付审批→支付复核→办理支付
C. 支付申请→支付复核→办理支付
D. 支付发生→支付审批→支付复核→办理支付


3. [单选题]()是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。

A. 内部环境
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 内部监督


4. [单选题]下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。

A. 审计委员会是董事会下设的委员会,全部由独立、非行政董事组成
B. 审计委员会成员最重要的是具有管理技能,是否拥有相关的财务经验并不重要
C. 董事会关于内部控制的主要目标(main goal)会授权给审计委员会负责
D. 一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的


5. [多选题]下列关于不相容职务(incompatible positions)的说法中,正确的有()。

A. 授权进行某项经济业务和执行该项业务的职务要分离
B. 保管某些财产物资和对其进行记录的职务要分离
C. 保管某些财产物资和使用这些财产物资的职务要分离
D. 执行某些经济业务和审核这些经济业务的职务要分离


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