【导读】
必典考网发布第四章货币资金的审计题库2022考试试题库(9AB),更多第四章货币资金的审计题库的考试试题请访问必典考网审计题库频道。
1. [单选题]以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系(directly related)的是()。
A. 按月盘点现金,做到账实相符
B. 当日收入现金及时送存银行
C. 加强对(enhance to)货币资金业务的内部审计
D. 收支与记账岗位分离
2. [单选题]针对被审计单位下列与库存现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是()。
A. A、每日及时记录现金收入并定期向顾客寄送对账单
B. B、担任登记现金日记账(journal book)的人员负责登记现金总账
C. C、现金折扣需经过适当审批
D. D、每日盘点库存现金并与账面余额核对
3. [多选题]假设A注册会计师负责审计甲公司2014年财务报表。注册会计师于2015年2月1日对库存现金实施监盘,则应通过()调整至资产负债表日的金额。
A. 扣减2015年1月1日至2015年2月1日库存现金减少额
B. 加计2015年1月1日至2015年2月1日库存现金增加额
C. 扣减2015年1月1日至2015年2月1日库存现金增加额
D. 加计2015年1月1日至2015年2月1日库存现金减少额