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下列有关销售与收款循环所涉及的主要凭证与会计记录的说法中,正

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    财务报表(financial statement)、真实性(authenticity)、控制措施(control measures)、原始凭证(source document)、明细账(detail account)、项目负责人(project leader)、实质性(substantial)、货运代理人(freight forwarder)、销售业务员、充分证明(sufficient proof)

  • [多选题]下列有关销售与收款循环所涉及的主要凭证与会计记录的说法中,正确的有()。

  • A. A、一般情况下,发运凭证一联寄送给客户,其余联由企业保留
    B. B、贷项通知单是一种用来表示由于销售退回或经批准的折让而引起的应收销货款减少的凭证,格式通常与销售发票的格式相同,用来证明应收账款的减少
    C. C、汇款通知书是一种与销售发票一起寄给客户,一般由客户在付款时再寄回销售单位的凭证
    D. D、客户月末对账单是一种按月定期寄送给客户的用于购销双方定期核对账目的凭证

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  • 学习资料:
  • [单选题]以下关于销售与收款业务流程中,接受客户订购单的控制活动与认定的说法中,错误的是()。
  • A. 销售单能够充分证明(sufficient proof)营业收入"发生"认定是否存在错报
    B. 销售业务员接受的顾客订购单可以在一定程度上补充证明营业收入"发生"认定
    C. 销售经理是否审核顾客订购单的控制活动与营业收入"发生"认定相关
    D. 根据审批后的顾客订购单编制的销售单与营业收入"发生"认定相关

  • [单选题]下列控制措施中,能够最有效地预防员工贪污、挪用销货款的控制活动的是()。
  • A. 请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
    B. 公司收到客户支票后立即寄送收据给客户
    C. 记录应收账款明细账的人员不得兼任出纳
    D. 收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任

  • [单选题]以下事项中,属于应收账款函证的最有效的替代审计程序是()。
  • A. 重新测试相关的内部控制
    B. 实施实质性(substantial)分析程序
    C. 审查资产负债表日后的收款情况
    D. 检查有关原始凭证,如检查客户订购单、销售单、销售合同、发运凭证及销售发票副本等

  • [单选题]应收账款询证函的签章人是()。
  • A. 注册会计师
    B. 会计师事务所
    C. 被审计单位
    D. 审计项目负责人

  • [多选题]以下事项中,属于收入确认可能存在舞弊风险迹象的有()。
  • A. 发生销售业务之后长期不进行结算,挂账发出商品和其他应收款
    B. 应收款项收回时,付款单位与购买方不一致,存在较多代付款的情况
    C. 被审计单位的销售记录表明,已将商品发往外部仓库或货运代理人(freight forwarder),却未指明任何客户
    D. 经客户同意,将商品运送到销售合同约定地点以外的其他地点

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