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针对内部控制审计业务,下列有关企业层面控制的说法中,正确的有

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    控制点(control point)、无形资产(intangible assets)、生产经营(production and management)、固定资产(fixed assets)、董事会(board of directors)、长期投资(long-term investment)、股东大会(general meeting of shareholders)、监事会(board of supervisors)、银行存款(bank deposit)、身心健康。

  • [多选题]针对内部控制审计业务,下列有关企业层面控制的说法中,正确的有()

  • A. 如果一项企业层面控制足以应对已评估的错报风险,注册会计师就不必测试与该风险相关的其他控制
    B. 对某项业务层面的控制而言,与该项控制相关的风险受企业层面的控制影响
    C. 注册会计师在评价内部控制时,通常应当首先评价业务层面控制,然后评价企业层面控制
    D. 注册会计师应当识别、了解和测试对内部控制有重要影响的企业层面控制

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  • 学习资料:
  • [多选题]下列有关企业内部控制的表述中,正确的有()
  • A. 内部控制是一个过程
    B. 内部控制是由企业的董事会和管理层实施的
    C. 有效的内部控制可以绝对保证控制目标的实现
    D. 内部控制不仅仅是制度和手册,而是渗透到企业活动之中的一系列行为

  • [单选题]()对董事会负责,主持企业的生产经营管理工作。经理和其他高级管理人员的职责分工应当明确。
  • A. 董事会
    B. 监事会(board of supervisors)
    C. 股东大会(general meeting of shareholders)
    D. 经理层

  • [多选题]企业应当尊重员工人格,维护员工尊严,杜绝()等各种歧视,保障员工身心健康。
  • A. A, B, C, D

  • [单选题]如果筹资是用于(),适宜选择短期筹资方式。
  • A. 购置存货
    B. 购置固定资产
    C. 购置无形资产
    D. 长期投资

  • [多选题]下列各项中,属于银行存款(bank deposit)收付业务的关键控制点有()等环节。
  • A. A, B, D

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