【导读】
必典考网发布战略与风险管理题库2022风险管理框架下的内部控制题库易混易错每日一练(06月14日),更多风险管理框架下的内部控制题库的每日一练请访问必典考网战略与风险管理题库频道。
1. [单选题]下列符合公司审计委员会成员任职资格的是()。
A. 公司的执行董事
B. 公司的财务总监(cfo)
C. 公司的总会计师
D. 公司的独立、非行政董事
2. [单选题]在2007年的邯郸农行盗窃案中,犯罪嫌疑人张强2007年3月20日已经不是管库员,但当天查库登记簿“管库员”一栏有张强的签章。同年3月29日的查库登记簿“管库员”栏没有任何人签章,这些内部控制失范行为与内部控制中()要素最为相关。
A. 内部环境
B. 控制活动
C. 风险评估
D. 内部监督
3. [单选题]下列关于采购业务控制的说法中,错误的是()。
A. 采购业务面临的风险之一是导致采购物资质次价高,出现舞弊或遭受欺诈
B. 按需采购,不需要建立采购申请制度
C. 企业应当建立科学的供应商评估和准入制度
D. 企业应当加强预付款项和定金的管理
4. [多选题]企业在对担保申请人进行资信调查和风险评估时,应当重点关注的事项包括()。
A. 担保业务是否符合国家法律法规和本企业担保政策等相关要求
B. 担保申请人的资信状况
C. 担保申请人用于担保和第三方担保的资产状况及其权利归属
D. 企业要求担保申请人提供反担保的,还应当对与反担保有关的资产状况进行评估
5. [多选题]下列选项中,能够表明企业缺乏社会责任的包括()。
A. 安全生产措施不到位导致企业发生安全事故
B. 缺乏质量保障的产品流向社会
C. 无故拖欠员工薪酬
D. 不能及时付款导致客户资金紧张(financial strain)