【导读】
必典考网发布风险管理框架下的内部控制题库2022精编在线题库(07月17日),更多风险管理框架下的内部控制题库的每日一练请访问必典考网战略与风险管理题库频道。
1. [单选题]下列符合公司审计委员会成员任职资格的是()。
A. 公司的执行董事
B. 公司的财务总监
C. 公司的总会计师
D. 公司的独立、非行政董事
2. [单选题]某企业的铁路专用车辆夜间运进一批原料,但因无人通知卸货,第二天货物又被原封运走,这一内部控制失范行为与内部控制中()要素最为相关。
A. 内部环境
B. 控制活动
C. 信息与沟通
D. 内部监督
3. [单选题]下列不属于资产管理需关注的主要风险的是()。
A. 存货积压或短缺,可能导致流动资金占用(occupation of fund)过量、存货价值贬损或生产中断
B. 固定资产更新改造不够、使用效能低下、维护不当、产能过剩,可能导致企业缺乏竞争力、资产价值贬损、安全事故频发或资源浪费
C. 研究成果转化应用不足、保护措施不力,可能导致企业利益受损
D. 无形资产缺乏核心技术、权属不清、技术落后(lag in technology)、存在重大技术安全隐患,可能导致企业法律纠纷、缺乏可持续发展能力
4. [多选题]下列有关企业内部控制评价报告的披露或报送的说法中正确的有()。
A. 企业董事会或类似权力机构应当对内部控制评价报告的真实性负责
B. 企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日
C. 企业应当于评价报告的基准日后4个月内报出内部控制评价报告
D. 对于评价报告的基准日至内部控制评价报告发出日之间发生的事项,企业应当对评价结论进行相应调整
5. [多选题]下列关于企业在资金活动中需关注的主要风险的说法中正确的有()。
A. 筹资决策不当,引发盲目扩张或丧失发展机遇
B. 投资决策失误,引发资本结构不合理或无效融资
C. 资金调度不合理、营运不畅,可能导致企业陷入财务困境或资金冗余
D. 资金活动管控不严,可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺诈