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2022风险管理框架下的内部控制题库专项训练每日一练(06月17日)

来源: 必典考网    发布:2022-06-17     [手机版]    
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导读

必典考网发布2022风险管理框架下的内部控制题库专项训练每日一练(06月17日),更多风险管理框架下的内部控制题库的每日一练请访问必典考网战略与风险管理题库频道。

1. [单选题]在2007年的邯郸农行盗窃案(theft cases)中,犯罪嫌疑人张强2007年3月20日已经不是管库员,但当天查库登记簿(register)“管库员”一栏有张强的签章。同年3月29日的查库登记簿(register)“管库员”栏没有任何人签章,这些内部控制失范行为与内部控制中()要素最为相关。

A. 内部环境
B. 控制活动
C. 风险评估
D. 内部监督


2. [单选题]()是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。

A. 内部环境
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 内部监督


3. [单选题]根据《企业内部控制审计指引》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内部控制进行审计,其发表审计意见的对象是()。

A. 内部控制的合理性
B. 内部控制的一贯性
C. 内部控制的有效性
D. 内部控制的完整性


4. [单选题]为会计师事务所(firms)对特定基准日与财务报告相关内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引的是()。

A. 《企业内部控制应用指引》
B. 《企业内部控制评价指引》
C. 《企业内部控制审计指引》
D. 《企业内部控制基本规范》


5. [多选题]下列说法中,属于审计委员会对内部审计进行复核时应选择的方面有()。

A. 内部审计部门在组织中的地位
B. 内部审计部门的职能范围
C. 内部审计的技术才能要求
D. 内部审计的专业应尽义务


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