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对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确,这是单位内部

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    程序控制(program control)、基本要求(basic requirements)、办公室(office)、货币资金(monetary fund)、成本费用(cost)、合格证(certificate)、高级会计师资格考试、会计专业技术资格考试(technological qualification examination ...)、不相容岗位、单位内部会计监督制度(inner accounting control system)

  • [单选题]对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确,这是单位内部会计监督制度(inner accounting control system)中()的基本要求。

  • A. 机构控制和职务控制
    B. 业务处理程序控制
    C. 财产安全控制和会计信息控制
    D. 内部审计控制

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  • 学习资料:
  • [单选题]单位应当对货币资金的收支和保管业务建立严格的授权批准制度,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离,这是会计控制中的()。
  • A. 货币资金的会计控制制度
    B. 实物资产的会计控制制度
    C. 销售与收款的会计控制制度
    D. 成本费用的会计控制制度

  • [单选题]由全国会计专业技术资格考试(technological qualification examination)办公室核发的高级会计师资格考试成绩合格证,该证在全国范围内()年有效。
  • A. 2
    B. 3
    C. 5
    D. 10

  • [多选题]以下()事项如果缺失,商业汇票即属无效。
  • A. 确定的金额
    B. 付款人名称
    C. 用途
    D. 出票人地址

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