【导读】
必典考网发布第四章货币资金的审计题库2022考试试题解析(7K),更多第四章货币资金的审计题库的考试试题请访问必典考网审计题库频道。
1. [单选题]以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是()。
A. 按月盘点现金,做到账实相符
B. 当日收入现金及时送存银行
C. 加强对(enhance to)货币资金业务的内部审计
D. 收支与记账岗位分离
2. [多选题]为确定财务报表所列库存现金在资产负债表日是否存在,通常应监盘库存现金,则参与该过程的人员除注册会计师外,还应有()。
A. A、乙公司的现金出纳员
B. B、乙公司的会计
C. C、乙公司管理层(company management)
D. D、乙公司的会计主管
3. [多选题]注册会计师在执行银行存款函证时要判断银行存款函证的内容,以下属于银行存款函证内容的有()。
A. A、各银行存款账户的余额
B. B、银行贷款余额
C. C、银行贷款担保或抵押情况
D. D、由银行托收的商业汇票