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2022审计题库第一章风险评估题库考试试题库(9J)

来源: 必典考网    发布:2022-04-19     [手机版]    
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导读

必典考网发布2022审计题库第一章风险评估题库考试试题库(9J),更多第一章风险评估题库的考试试题请访问必典考网审计题库频道。

1. [单选题]在以下各项中,不属于检查性控制的是()。

A. A、购货发票上的价格根据价格清单上的信息确定
B. B、定期编制银行存款余额调节表
C. C、计算机每天比较运出货物数量和开票数量
D. D、财务总监复核月度毛利率的合理性


2. [单选题]下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,错误的是()。

A. 内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证
B. 在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计
C. 特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关
D. 在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险


3. [单选题]下列情形中,最不适合采用人工控制的情形是()。

A. 大量或重复发生的交易
B. 难以定义、防范或预见的错误
C. 大额、异常或偶发的交易
D. 监督自动化控制的有效性


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