【导读】
必典考网发布风险管理框架下的内部控制题库2022模拟系统97,更多风险管理框架下的内部控制题库的模拟考试请访问必典考网战略与风险管理题库频道。
1. [单选题]内部控制的目标是()。
A. 绝对保证财务报表是公允的,是合法的
B. 合理保证财务报表是公允的,是合法的
C. 绝对保证经营合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、经营有效性,促进企业实现发展战略
D. 合理保证经营合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、经营有效性,促进企业实现发展战略
2. [单选题]为会计师事务所对特定基准日与财务报告相关内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引的是()。
A. 《企业内部控制应用指引》
B. 《企业内部控制评价指引》
C. 《企业内部控制审计指引》
D. 《企业内部控制基本规范》
3. [多选题]审计委员会对内部审计进行复核时应从以下()方面进行。
A. 组织中的地位
B. 职能范围
C. 技术才能
D. 专业应尽义务
4. [多选题]《企业内部控制基本规范》将“信息与沟通”主要围绕()等展开。
A. 企业内部和外部信息的收集
B. 信息在企业内部和外部相关者之间的传递
C. 反舞弊机制
D. 举报人保护制度
5. [多选题]企业应当制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策。人力资源政策应当包括下列内容()。
A. 员工的聘用、培训、辞退与辞职
B. 员工的薪酬、考核、晋升与奖惩
C. 关键岗位员工的强制休假制度和定期岗位轮换制度
D. 掌握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定
6. [多选题]下列关于全面预算的内部控制要求与措施的有关说法中,正确的有()。
A. 企业应当设立预算管理委员会履行全面预算管理职责,其成员由企业负责人及内部相关部门负责人组成
B. 总会计师或分管会计工作的负责人应当协助企业负责人负责企业全面预算管理工作的组织领导
C. 企业批准下达的预算应当保持稳定(keep stable),不得调整
D. 股东大会审核全面预算草案,应当重点关注预算科学性和可行性,确保全面预算与企业发展战略、年度生产经营计划相协调
7. [多选题]《企业内部控制应用指引第7号--采购业务》中,如果采购流程不完善,将会面临的风险有()。
A. 库存短缺或积压
B. 采购物资质次价高,出现舞弊或遭受欺诈
C. 资金损失
D. 信用受损
8. [多选题]下列各项属于内部控制活动的有()。
A. 会计系统控制
B. 财产保护控制
C. 运营分析控制
D. 绩效考评控制