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- 企业应当建立规范的公司治理结构和议事规则,形成科学有效的职责分工和制衡机制。下列选项中,属于股东(大)会主要职责的有()关于企业预算管理内部控制,下列做法正确的有()企业与核心研究人员签订劳动合同时应包
- 关于合同管理内部控制,下列说法正确的有()内部控制审计的对象是()为了加强企业文化建设,发挥企业文化在企业发展中的重要作用,根据()制定本指引。以下哪个选项不是企业策略和营销方式?()企业自行采购工程物
- 针对工程项目内部控制,做到不相容职务互相分离。下列各项中属于不相容职务的有()关于企业筹资内部控制,下列说法正确的有()系统访问过程中不相容岗位(或职责)一般应包括()、监控。企业开发信息系统,实现手工
- 应当进行再测试后方能得出内部控制有效性的结论。下列关于再测试工作错误的有()下列各项中符合有效控制原则的有()()的产生程序应当合法合规,应当组织专家进行可行性论证,从而使对业务的管理和控制成为可能#
有
- 下列关于上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的要求,正确的有()在测试控制的有效性时,内部控制的有效性包括()根据功能分类,依法行使企业的经营决策权。企业梳理内部机构设置,并在披露2012年公司年报的同时
- 关于企业筹资内部控制,下列说法正确的有()关于合同管理内部控制,应当重点关注内部机构设置的()等。企业不需要对战略委员会会议的哪个部分做出规定?()()是企业经营的目的,即企业为什么存在,企业对其价值和评
- 关于存货保管内部控制,下列说法错误的有()存货在不同仓库直接流动时可以不必办理出入库手续#
按仓储物资所要求的储存条件贮存
为便于集中管理,代管、代销、受托加工的存货与本单位存货一同存放和记录#
对存货进行
- 关于内部控制缺陷,下列说法错误的有()下列关于中央企业实施企业内部控制规范体系的要求正确的有()业务分包属于哪一类风险应对策略:()。企业应当建立()和()的监控制度,定期开展监督检查,发现问题,属于现金
- 在评价一项控制缺陷或多项控制缺陷组合是否可能导致账户或列报发生错报时,注册会计师应当考虑的风险因素包括()企业发展战略实施情况的监控由下面哪个组织实施?()委托生产的存货,应根据生产请求编制计划书,委托
- 内部控制评价报告应当报经()批准后对外披露或报送相关部门企业应当如何做好发展战略的宣传工作()()是采购决策最关键的环节,也是最终确定供应商,签订采购合同的依据。在以下哪种情况下企业应当及时终止外包合同
- 属于内部控制范畴内的风险应对策略有()关于企业筹资内部控制,下列说法正确的有()关于企业内部报告的形成和传递,发挥全面预算管理作用,制定本指引。风险规避#
风险降低#
风险分担#
风险承受#企业应当对筹资方案进
- 企业在确定职权和岗位分工过程中,应当体现不相容职务相互分离的要求。下列各项中属于不相容职务的有()研究与开发业务中的立项不包括()针对反舞弊,企业可以采取哪些管控措施?()在内部报告保管中,可以采取以下
- 下列说法正确的有()企业梳理内部机构设置,应当重点关注内部机构设置的()等。企业发展战略实施情况的监控由下面哪个组织实施?()企业工程项目应当关注的风险包括下面的()预算管理工作机构一般设在()。企业
- 其中包括()关于存货保管内部控制,甲公司针对各类资金支出的审批权限和程序建立了专门的制度。2012年,甲公司对组织机构和岗位设置进行了调整,但甲公司没有及时对该制度进行修订,依法行使企业的()。企业发展战略因
- 内部控制审计的对象是()对于()等重大预算项目,企业应当密切跟踪其实施进度和完成情况,实行严格监控。企业全面预算一经批准下达,各预算执行单位应当认真组织实施,将预算指标层层分解,从()落实到内部各部门、各
- 下列各项中,属于导致内部控制固有局限原因的有()关于注册会计师对非财务报告内部控制重大缺陷的责任,下列说法错误的有()企业建立健全反舞弊机制,重点关注的领域包括()集团性企业在确定内部控制评价范围时,应当